DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 22/10/2024 - 15:52:50 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
18/10/2024 02090002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O EXERCICIO.

R$ 78.500,00 LIQUIDADO
18/10/2024 02090003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 21.050,20 LIQUIDADO
30/09/2024 27090005
LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

POR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 05(CINCO) SABADOS. REALIZADO POR JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

R$ 200,00 LIQUIDADO
30/09/2024 27090006
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

POR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 05(CINCO) SABADOS. REALIZADO POR JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

R$ 200,00 LIQUIDADO
30/09/2024 01080009
ANTONIO UERBE OLIVEIRA SOUSA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 1.697,93 LIQUIDADO
30/09/2024 01080007
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 1.697,93 LIQUIDADO
30/09/2024 01080010
MARCOS FABRICIO CUNHA DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE.

R$ 1.306,10 LIQUIDADO
30/09/2024 01080008
ANTONIO GENILDO LOPES TAVARES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS MAIS DIVERSOS DOCUMENTOS, TANTO NO PREDIO DA CAMARA COMO NO ANEXO DENOMINADO ARQUIVO MORTO.

R$ 1.306,10 LIQUIDADO
30/09/2024 02090004
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 1.306,10 LIQUIDADO
30/09/2024 27090005
LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

POR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 05(CINCO) SABADOS. REALIZADO POR JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

R$ 200,00 PAGO
30/09/2024 27090006
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

POR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 05(CINCO) SABADOS. REALIZADO POR JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

R$ 200,00 PAGO
30/09/2024 02090003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 21.050,20 PAGO
30/09/2024 01080004
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 7.042,88 PAGO
30/09/2024 01080009
ANTONIO UERBE OLIVEIRA SOUSA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 1.697,93 PAGO
30/09/2024 01080007
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 1.697,93 PAGO
30/09/2024 01080010
MARCOS FABRICIO CUNHA DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE.

R$ 1.306,10 PAGO
30/09/2024 01080008
ANTONIO GENILDO LOPES TAVARES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS MAIS DIVERSOS DOCUMENTOS, TANTO NO PREDIO DA CAMARA COMO NO ANEXO DENOMINADO ARQUIVO MORTO.

R$ 1.306,10 PAGO
30/09/2024 02090004
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 1.306,10 PAGO
27/09/2024 27090001
FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090002
MARCIO PARENTE PEREIRA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090003
ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090004
FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090005
LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

POR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 05(CINCO) SABADOS. REALIZADO POR JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

R$ 200,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090006
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

POR SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 05(CINCO) SABADOS. REALIZADO POR JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

R$ 200,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090001
FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 LIQUIDADO
27/09/2024 27090002
MARCIO PARENTE PEREIRA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 LIQUIDADO
27/09/2024 27090003
ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 LIQUIDADO
27/09/2024 27090004
FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 LIQUIDADO
27/09/2024 02090002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O EXERCICIO.

R$ 78.500,00 PAGO
27/09/2024 27090001
FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

1 (UMA) DIARIA, POR SEU COMPARECIMENTO A SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 E ART. 124, PARAGRAFO V DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.

R$ 150,00 PAGO

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