EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01080001

Data: 01/08/2023

Valor: R$ 17.140,50

Fornecedor: TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/08/2023 55618 2023 17.140,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/08/2023 17080001 2023 17.140,50

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