EMPENHO: 03080003 - DATA: 03/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03080003

Data: 03/08/2023

Valor: R$ 2.714,40

Fornecedor: TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO DESTINADO A MANUTENÇAO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/08/2023 55620 2023 2.714,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/08/2023 17080002 2023 2.714,40

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